|
Faktúra |
Fa 226/7/25
|
posudok na opravu strechy
|
600,00 |
s DPH |
OBJ 080/25
|
|
11.07.2025 |
|
|
Ing. PECÚCH Matej |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.07.2025 |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 225/7/25
|
manažer kyber. bezpečnosti v 7/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
223
|
09.07.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 224/7/25
|
služba ochrana os.údajov 72025
|
35,67 |
s DPH |
|
147
|
09.07.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
18.07.2025 |
22.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 221/7/25
|
pevné linky
|
78,72 |
s DPH |
|
9900462216
|
08.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 223/7/25
|
autobateria Hyundai
|
93,25 |
s DPH |
OBJ 085/25
|
|
08.07.2025 |
|
|
V.X.T., s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.07.2025 |
15.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 222/7/25
|
mobily
|
31,98 |
s DPH |
|
239
|
08.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
17.07.2025 |
18.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 219/7/25
|
Nová verzia Magma- mzdový program 3.Q 2025
|
26,13 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
07.07.2025 |
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
17.07.2025 |
18.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 218/7/25
|
činnosť PZS 2.Q. 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
146
|
07.07.2025 |
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.07.2025 |
18.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 220/6/25
|
VUC net 7/25
|
60,27 |
s DPH |
|
9900462216
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
28.07.2025 |
29.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 217/7/25
|
čistiace potreby
|
294,45 |
s DPH |
OBJ 084/25
|
|
04.07.2025 |
|
|
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 216/7/25
|
výmena has. prístrojov
|
1 330,12 |
s DPH |
|
30.9.2019
|
03.07.2025 |
|
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 215/7/25
|
elektronická nástenka 3.Q. 2025
|
99,00 |
s DPH |
|
222
|
03.07.2025 |
|
|
eSoft services s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 214/7/25
|
elektronické stravné lístky
|
290,40 |
s DPH |
|
16K775113
|
03.07.2025 |
|
|
fpoho,s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 213/7/25
|
výmena cirkul. čerpadla
|
570,00 |
s DPH |
|
183
|
03.07.2025 |
|
|
PAMI-mont, s.r.o. |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
08.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 207/6/25
|
výlet Dedinky ubyt.
|
2 400.02 |
s DPH |
OBJ 064/25
|
|
02.07.2025 |
|
|
Erika Gočová - Penzión Erika s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 209/7/25
|
monitor budovy za 6/25
|
135,30 |
s DPH |
|
020585
|
02.07.2025 |
|
|
OBS-Transmont, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 203/7/25
|
tonery
|
276,75 |
s DPH |
OBJ 083/25
|
|
02.07.2025 |
|
|
Daniela Gerlašinská - DANger |
|
Ing, Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 204/7/25
|
materiál údržba
|
54,89 |
s DPH |
OBJ 002/25
|
|
02.07.2025 |
|
|
Haus Seman, s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 205/7/25
|
činnosť OPP,BOZP 2.Q. 2025
|
221,40 |
s DPH |
|
30.9.2019
|
02.07.2025 |
|
|
ATH-PO Trade s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
Faktúra |
Fa 206/7/25
|
syst. podpora Magma- 2.Q 2025
|
138,67 |
s DPH |
|
SW/OD/2013/14
|
02.07.2025 |
|
|
Aricoma Systems s.r.o. |
|
Ing. Renáta Fedorčíková |
riaditeľka |
11.07.2025 |
15.07.2025 |