| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 302/9/14													
											 | 
									
													
										
												čistiace potreby													
											 | 
									
										
												130,72											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												OBJ 134/14													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.09.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Magdaléna Kokoruďová - REPROS											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.09.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 182/7/15													
											 | 
									
													
										
												servisné práce 3. Q													
											 | 
									
										
												387,14											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												283-2007/S/OvZP													
											 | 
									
										
												08.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Asseco Solutions,a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 170/6/15													
											 | 
									
													
										
												materiál - údržba													
											 | 
									
										
												17,84											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												OBJ 002/15													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.06.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Haus Seman, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 171/6/15													
											 | 
									
													
										
												pohonné hmoty													
											 | 
									
										
												82,01											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												306/00375													
											 | 
									
										
												29.06.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovnaft , a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												03.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 172/6/15													
											 | 
									
													
										
												mobil. tel  a fibernet													
											 | 
									
										
												128,23											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												A1653074													
											 | 
									
										
												29.06.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Orange Slovensko, a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												03.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 173/6/15													
											 | 
									
													
										
												monitor budovy 													
											 | 
									
										
												87,64											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												20585													
											 | 
									
										
												30.06.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												OBS-Transmont, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 177/7/15													
											 | 
									
													
										
												tlačivá													
											 | 
									
										
												97,18											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												OBJ 070/15													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ševt a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 178/7/15													
											 | 
									
													
										
												výkon činnosti PZS													
											 | 
									
										
												108,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												MZ													
											 | 
									
										
												07.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												BTS-PO, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 179/7/15													
											 | 
									
													
										
												obed - výlet koniec šk. roka													
											 | 
									
										
												135,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												OBJ 069/15													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MARCG, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 180/7/15													
											 | 
									
													
										
												poplatky za volania													
											 | 
									
										
												120,62											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9900462216													
											 | 
									
										
												08.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 181/7/15													
											 | 
									
													
										
												VUC net													
											 | 
									
										
												131,45											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9900462216													
											 | 
									
										
												08.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 183/7/15													
											 | 
									
													
										
												ek. poradenectvo													
											 | 
									
										
												51,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												15/2015													
											 | 
									
										
												08.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												TENDER-KONZULT, s.r.o. 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 168/6/15													
											 | 
									
													
										
												kreatívne karty													
											 | 
									
										
												12,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												OBJ 071/15													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.06.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Junior Achievement Slovensko, n.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												01.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 184/7/15													
											 | 
									
													
										
												zemný plyn													
											 | 
									
										
												2 588.00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												6300151401													
											 | 
									
										
												08.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SPP a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 185/7/15													
											 | 
									
													
										
												nová verzia Magma-mzdový program 3.Q 2015													
											 | 
									
										
												25,49											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												SW/OD/2013/14													
											 | 
									
										
												10.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												AutoCont SK a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 186/7/15													
											 | 
									
													
										
												doplatok za r. 2014													
											 | 
									
										
												380,89											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												4151													
											 | 
									
										
												10.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PREŠOV REAL, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 187/7/15													
											 | 
									
													
										
												elektrina 													
											 | 
									
										
												630,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												5100560741C													
											 | 
									
										
												13.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VSE											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 188/7/15													
											 | 
									
													
										
												oprava lampy													
											 | 
									
										
												630,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												OBJ 041/15													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												ZEPTER SLOCVAKIA spol. s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 189/7/15													
											 | 
									
													
										
												maliarské potreby													
											 | 
									
										
												83,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												OBJ 076/15													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PPG Deco Slovakia, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												29.07.2015											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												Fa 190/7/15													
											 | 
									
													
										
												systemová podpora 2.Q 2015													
											 | 
									
										
												193,28											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												SW/OD/2013/14													
											 | 
									
										
												24.07.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												AutoCont SK a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PaedDr.Dana Štefková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.07.2015											 |